首都图书馆2022年度决算 -凯时kb88官方

首都图书馆2022年度决算

[ 首图公告] 2023-09-14

目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况 

第一部分 2022年度部门决算报表

 报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办(1991)第004号]设立,是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。首都图书馆内设机构27个。

首都图书馆主要职责:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏,图书资料网络系统设计、施工、维护、管理,文献数字化处理,图书馆学研究,图书、期刊资料编辑出版,知识培训与社会教育,承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。

(二)人员构成情况

事业编制385人,实有人数372人。

    二、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计27,714.45万元,比上年增加557.67万元,增长2.05%。

(一)收入决算说明

 2022年度本年收入合计25,774.98万元,比上年增加924.88万元,增长3.72%,其中:财政拨款收入25,364.73万元,占收入合计的98.41%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入339.19万元,占收入合计的1.31%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入71.06万元,占收入合计的0.28%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计23,702.47万元,比上年减少1,021.84万元,下降4.13%,其中:基本支出14,222.92万元,占支出合计的60.01%;项目支出9,479.55万元,占支出合计的39.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计26,401.5万元,比上年增加524.50万元,增长2.03%。主要原因:2022年增加了图书馆专业设备购置等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出23,087.92万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出6.92万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出23,081.01万元,占本年财政拨款支出99.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算6.92万元,比2022年度年初预算减少40.25万元,下降85.33%。其中:

  进修与培训(款)2022年度决算6.92万元,比2022年度年初预算减少40.25万元,下降85.33%。主要原因:因为疫情防控,大部分改为线上培训,场地培训支出减少。

2、“文化旅游体育与传媒支出” (类)2022年度决算23,081.01万元,比2022年度年初预算减少946.61万元,下降3.94%。其中:

  “文化和旅游”(款)2022年度决算23,081.01万元,比2022年度年初预算减少946.61万元,下降3.94%。主要原因:因新冠疫情,压减公务车运维费等基本经费及国际学术交流活动等经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,882.73万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数5.65万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算41.71万元减少36.06万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数23.81万元减少23.81万元。主要原因:受新冠疫情影响取消了首都图书馆国际学术交流活动等。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元,比2022年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因:受新冠疫情影响,馆际学术交流接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数5.65万元,比2022年度年初预算数17.40万元减少11.75万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0万元,与2022年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2022年度决算数5.65万元,比2022年度年初预算数17.40万元减少11.75万元,主要原因:因疫情公务用车频次减少,燃料费等运维支出相应减少。2022年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修2.36万元,公务用车保险1.03万元,公务用车其他支出2.26万元。2022年度公务用车保有量11辆,车均运行维护费0.51万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

    三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额10,575.19万元,其中:政府采购货物支出3,450.18万元,政府采购工程支出969.86万元,政府采购服务支出6,155.15万元。授予中小企业合同金额4,032.11万元,占政府采购支出总额的38.12%,其中:授予小微企业合同金额2,746.29万元,占政府采购支出总额的25.96%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆11台,249.14万元;单位价值100万元(含)以上的设备31台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映事业单位除因公出国(境)培训费外的培训方面的支出。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆在文化方面的基本支出和项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项):反映图书馆在文化交流方面的项目支出。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。


附表1:

附表2:


网站地图